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sap系統(tǒng)發(fā)票配置反記賬的簡單介紹

SAP系統(tǒng)中的憑證可以反記賬嗎?

可以反記賬,做憑證的時候勾選反記賬標識即可。

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如果使用系統(tǒng)標準的沖銷FB08 F.80的話,應該所有的行項目都會被打上反記賬標識的。反記賬標識的作用只是在科目的借方方做負數(shù)的沖減而已,如果沒打系統(tǒng)會把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。

這時可以用FBRA進行反清賬操作,選擇重置并沖銷,然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

因為在SAP中不能輸入負數(shù),只能輸入正數(shù)。 比如: 40 借: 科目 -100元 ,借方-100輸入不了,那怎么辦? 那就輸入:50: 科目 100 同時點選 反記賬,這樣就是:貸方100=借方-100了。

進入SAP軟件主頁,可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后,需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候,需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

我在sap財務軟件里做憑證,反沖的時候沒有做反記賬

反記賬標識的作用只是在科目的借方方做負數(shù)的沖減而已,如果沒打系統(tǒng)會把你沖銷的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒打,對于科目余額不會有任何影響的。不過我還是建議你把錯誤的憑證沖銷,再重新做下。

打開單張憑證或者在憑證管理選擇多張憑證后,同時按下Ctrl+M 組合鍵即可執(zhí)行反記賬。航天信息A3 0版本開始就沒有反記賬菜單選項了,只能使用以上快捷鍵。

可以反記賬,做憑證的時候勾選反記賬標識即可。

先用FB-08沖回去,如果涉及往來,就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作,選擇重置并沖銷,然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

sap發(fā)票的相反怎么選代碼

如果你選的50比55計入的VAT要多,那么就是相反的,你應該再補一些VAT。借 VAT 貸 應付。

先用FB-08沖回去,如果涉及往來,就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作,選擇重置并沖銷,然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

SAP發(fā)票的到期查詢代碼是S_ALR_87014642。此代碼通過SAP系統(tǒng)可以直接查詢出發(fā)票的到期時間,方便客戶進行跟蹤和管理。

第1到4位代表各省。第5到6位代表制版年度。第7位代表印制批次。第8位代表發(fā)票種類。普通發(fā)票用6表示,第9位代表幾聯(lián)版,普通發(fā)票二聯(lián)版用2表示。其中04代表二聯(lián)增值稅普通發(fā)票,05代表五聯(lián)增值稅普通發(fā)票。

如何選原因代碼屬于業(yè)務問題,其實你看看原因代碼的描述,就能夠明白的。譬如你這個支付的費用的,看你這個費用屬于哪一類的費用羅。

供應商發(fā)票的確認是用MIRO做的吧?沖銷要用MR8M,若已做付款清賬,需要先用FBRA重置;如果是FB01手工記的應付的話,沖銷就用FB08。


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