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sap財務(wù)系統(tǒng)資金核銷的簡單介紹

sap系統(tǒng)中的清帳

SAP清帳的目的是:對于除需要做借貸余管理外,還需要管理每個行項目狀態(tài)的科目做清賬管理,來管理每筆行項目的往來狀態(tài)。也就是除反映過賬與否還要反映清賬與否。比如銀行未達科目,客戶和供應(yīng)商的明細科目等。

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登錄SAP系統(tǒng),進入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護界面。找到該供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)記錄,點擊進入編輯模式。在主數(shù)據(jù)編輯模式下,找到“支付”或“結(jié)算”選項卡,查看清賬賬戶是否為空。

印象中,SAP的清賬,就是要找到原對應(yīng)賬目,然后手工清賬,以達到管理的目的的。如果自動將正負抵銷,就和原來的財務(wù)軟件一致了,達不到SAP中清賬的目的。我的理解是這樣。

SAP清賬的意義與作用

1、系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了,客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了,各種未達的資金項是否已經(jīng)到賬了等等。這就是行項目的清賬。不知道你是想提問這個問題呢還是提問GR/IR清帳的問題。

2、廣義上講,SAP所說的清帳還有其他意義,不過貌似不是用這個詞,比如銷售確認時,將A物料發(fā)到銷售訂單上,在MIGO里面是601 A + 銷售訂單號,這個過程一般也叫清帳,不過不具有財務(wù)意義(假設(shè)銷售訂單無價值),只是習(xí)慣叫法。

3、當(dāng)你把錢付給供應(yīng)商,比如銀行的存款減少(用銀行存款付款給供應(yīng)商)。那么,應(yīng)付就沖掉了,不存在再應(yīng)付給供應(yīng)商款的情況了(因為已付完)。這個操作在SAP系統(tǒng)中就叫清帳。

4、SAP的清賬,就是要找到原對應(yīng)賬目,然后手工清賬,以達到管理的目的的。如果自動將正負抵銷,就和原來的財務(wù)軟件一致了,達不到SAP中清賬的目的。

5、sap中賬戶i清帳與過賬清帳的區(qū)別 清帳有兩種含義:一個指的是月末或者年末月結(jié)和年節(jié)的時候,清理會計科目余額。

6、清帳有兩種含義:一個指的是月末或者年末月結(jié)和年節(jié)的時候,清理會計科目余額。

出納怎樣用SAP做賬?

1、進入SAP軟件主頁,可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后,需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候,需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

3、您好,通常情況下,出納不用使用SAP,而僅僅對已復(fù)核的付款憑證作網(wǎng)銀支付,而從你的描述來看,大概判斷你屬于此類。

4、收集材料單,入庫單,與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口,做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法:先進先出,后進先出,加權(quán)平均等。建立材料明細賬,確定產(chǎn)品分類。

5、出納做賬流程 出納的工作流程如下: 辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。 負責(zé)報銷差旅費的工作。

6、sap如何反年結(jié)? 簡單的說 關(guān)賬期,開賬期。


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